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dc.contributor.advisorBezada Sánchez, Cesar Alfredo
dc.contributor.advisorCastañeda Alvarado, Elva Luz
dc.contributor.authorCavalie Davila, Christiam
dc.date.accessioned2024-08-15T16:43:55Z
dc.date.available2024-08-15T16:43:55Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/14612
dc.description.abstractEl presente trabajo tuvo como objetivo analizar y mejorar los programas de auditoría interna aplicados en las agencias de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, con el fin de lograr una cobertura integral y mitigar los riesgos asociados al incumplimiento normativo, fraudes, disparidades en la calidad de servicio y riesgos reputacionales. Para ello, se implementó la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), alineada con las mejores prácticas y estándares internacionales de auditoría interna. La metodología empleada se basó en un enfoque analítico, descriptivo, documental, transversal y deductivo. En la etapa de Planificación, se definieron los objetivos, alcance y recursos necesarios, identificando las agencias y procesos críticos. En la etapa de Hacer, se ejecutaron las auditorías planificadas, recopilando evidencia y detectando hallazgos. En la etapa de Verificar, se evaluaron los resultados obtenidos, determinando la eficacia de controles y el cumplimiento normativo. En la etapa Actuar, se implementaron medidas correctivas, se actualizaron procesos y se promovió la mejora continua. Los resultados obtenidos demuestran un impacto positivo en la organización, logrando una mayor cobertura de auditoría, la detección oportuna de incidencias, la implementación de controles más efectivos y el fortalecimiento de la gestión de riesgos, reflejado en la calificación de "Cumple Generalmente" obtenida en la revisión de Auditoría de Calidad. En conclusión, el proyecto de mejora mitigó los riesgos proporcionando información confiable a la alta dirección, fortaleciendo la confianza del cliente y promoviendo una cultura de mejora en base a la generación de estrategias asociadas a la auditoria.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent131 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectMejora continuaes_PE
dc.subjectProductividad industriales_PE
dc.subjectMetodología PHVAes_PE
dc.titleMejora en los programas de auditoría en una caja municipal de ahorro y crédito en agencias aplicando metodología de PHVAes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameIngeniero Industriales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitecturaes_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04es_PE
renati.advisor.dni46652180
renati.advisor.dni09775958
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4846-0703es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1252-5253es_PE
renati.author.dni43022003
renati.discipline722026es_PE
renati.jurorCardenas Lucero, Luis
renati.jurorBocangel Marin, Guillermo Augusto
renati.jurorSalas Diaz, Gian Franco
renati.jurorBallena Gonzales, Manuel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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