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La auditoría de gestión en la política del crédito pignoraticio a nivel de Cajas Municipales de crédito popular
(Universidad de San Martín de Porres, 2009)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación denominado LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA DEL CRÉDITO PIGNORATICIO A NIVEL DE CAJAS MUNICIPALES DE CRÉDITO POPULAR, tiene como objetivo principal conocer si el empleo de la ...
Efectos del control interno en la gestión de las empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita-Piura
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Plantea como objetivo conocer cuál es la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las empresas pesqueras. La información se recopiló por intermedio de los gerentes administrativos, finanzas y ...
Incidencias del control interno en la optimización de la gestión de las micro empresas en el distrito de Chaclacayo
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Determina si el control interno influye en la gestión de las microempresas del distrito de Chaclacayo. El tema elegido fue motivo de investigación debido a que en dicho distrito existen numerosas microempresas, las cuales ...
La auditoría interna y su influencia en la gestión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Fepcmac, San Isidro - Lima, 2014
(Universidad de San Martín de Porres, 2016)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la auditoría interna y su influencia en la gestión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - FEPCMAC, entidad con personería jurídica no estatal de ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos operacionales en la prestación de servicios asistenciales, en Essalud, de Lima Metropolitana, 2018 - 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado con el fin de aportar a la profesión contable, la relación del alcance entre la variable independiente y dependiente en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD).
Se ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial, Lima 2020-2021
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
El estudio se centra en analizar de manera general cómo la auditoría incide en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial (FONBIEPOL), Lima 2020 - 2021. Para alcanzar el objetivo planteado, se empleó ...
Efecto de la auditoría interna en la administración de riesgos crediticios de las empresas microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
La presente investigación tiene como objetivo determinar si la Auditoría
Interna incide en la Administración de Riesgos Crediticios de las Empresas
Microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020. La metodología ...
La auditoría interna y su incidencia en la optimización de la gestión de seguridad de la información de los usuarios del sistema SAP de las empresas de servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, año 2016-2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
Acceso abierto
En la investigación, se planteó como objetivo, determinar si la Auditoria Interna incide en la optimización de la Gestión de Seguridad de la Información de los Usuarios del sistema SAP en Empresas de Servicios Logísticos ...
La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima Metropolitana 2011 - 2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del Sector Interior
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...