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Mostrando ítems 31-38 de 38
Efecto de la auditoría interna en la administración de riesgos crediticios de las empresas microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
La presente investigación tiene como objetivo determinar si la Auditoría
Interna incide en la Administración de Riesgos Crediticios de las Empresas
Microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020. La metodología ...
Auditoría interna y su influencia en la gestión administrativa y financiera del presupuesto público de la municipalidad distrital de Cieneguilla, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
El objetivo general del presente trabajo es determinar si “LA AUDITORÍA INTERNA Y
SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,
AÑO 2020”, ...
La auditoría interna y su impacto en la sostenibilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
La presente tesis titulada “La Auditoría Interna y su impacto en la Sostenibilidad de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019”, se ha desarrollado
con el propósito de contribuir ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial, Lima 2020-2021
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
El estudio se centra en analizar de manera general cómo la auditoría incide en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial (FONBIEPOL), Lima 2020 - 2021. Para alcanzar el objetivo planteado, se empleó ...
La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima Metropolitana 2011 - 2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del Sector Interior
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...
Efectos de la auditoría interna en la evaluación del proceso de implementación de la gestión integral de riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú, 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Las cooperativas de ahorro y crédito, se encuentran en proceso de adecuación a las normas dispuestas por la SBS, en virtud a que estas unidades de negocio, manejan dinero de sus socios, por tanto, simultáneamente vienen ...
La auditoría interna en la gestión del buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana, 2019-2022
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente investigación estuvo orientada a demostrar el objetivo general que, la auditoría interna incide en la gestión del buen gobierno corporativo de las cooperativas de ahorro y crédito de Lima metropolitana en los ...