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Propuesta del sistema de control interno para prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation E.I.R.L., Chiclayo, 2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La presente investigación reviste gran importancia porque permitió identificar,
analizar y evaluar la pertinencia de proponer el sistema de control interno para
prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation ...
Propuesta del control interno a los procesos operativos en la empresa J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La investigación denominada “Propuesta de Control Interno a los procesos operativos en J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017”, es de gran relevancia porque buscó establecer el sumo interés ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos operacionales en la prestación de servicios asistenciales, en Essalud, de Lima Metropolitana, 2018 - 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado con el fin de aportar a la profesión contable, la relación del alcance entre la variable independiente y dependiente en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD).
Se ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial, Lima 2020-2021
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
El estudio se centra en analizar de manera general cómo la auditoría incide en la gestión de riesgos crediticios del Fondo de Bienestar Policial (FONBIEPOL), Lima 2020 - 2021. Para alcanzar el objetivo planteado, se empleó ...
Efecto de la auditoría interna en la administración de riesgos crediticios de las empresas microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
La presente investigación tiene como objetivo determinar si la Auditoría
Interna incide en la Administración de Riesgos Crediticios de las Empresas
Microfinancieras de Lima Metropolitana, 2019 – 2020. La metodología ...
Auditoría interna y su influencia en la gestión administrativa y financiera del presupuesto público de la municipalidad distrital de Cieneguilla, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
El objetivo general del presente trabajo es determinar si “LA AUDITORÍA INTERNA Y
SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,
AÑO 2020”, ...
La auditoría interna y su impacto en la sostenibilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2022)
La presente tesis titulada “La Auditoría Interna y su impacto en la Sostenibilidad de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019”, se ha desarrollado
con el propósito de contribuir ...
Efectos de la auditoría interna en la evaluación del proceso de implementación de la gestión integral de riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú, 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Las cooperativas de ahorro y crédito, se encuentran en proceso de adecuación a las normas dispuestas por la SBS, en virtud a que estas unidades de negocio, manejan dinero de sus socios, por tanto, simultáneamente vienen ...
Rol de la auditoría interna en la sostenibilidad de las microfinancieras: Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) en Lima Metropolitana, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2021)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar cómo la Auditoría
Interna mejora significativamente la Sostenibilidad de las Microfinancieras: Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en Lima Metropolitana, ...
La auditoría interna en la gestión del buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana, 2019-2022
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente investigación estuvo orientada a demostrar el objetivo general que, la auditoría interna incide en la gestión del buen gobierno corporativo de las cooperativas de ahorro y crédito de Lima metropolitana en los ...