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Auditoría interna como estrategia para mejorar la gestión en las empresas que comercializan combustible en la región Apurímac, año 2022
dc.contributor.advisor | Cisneros Rios, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Larrain Ninapaita, Pierre | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T13:20:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T13:20:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14752 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se caracteriza por desarrollar, como la auditoría interna repercute en alcanzar las metas de estas empresas que, venden combustible; la mismas que, debe coadyuvar en generar una mejor rentabilidad a los propietarios, socios y accionistas de estas; de ahí que, muy pocas o casi ninguna empresa que se dedica a la comercialización de combustible y sus derivados aplica estrategias de control; por lo que, implementarla va ser de gran apoyo para la gestión que relizan los contadores y administradores que laboran en este rubro; así también, va ser de mucha utilidad para realizar proyecciones de ventas a futuro para alcanzar los objetivos; por lo que, se concluye y se deja demostrado la incidencia que puede haber en aplicar una buena auditoría interna para la administración de gestión en las empresas que se dedican a la venta de combustibles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 140 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Auditoría interna | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Combustible | es_PE |
dc.title | Auditoría interna como estrategia para mejorar la gestión en las empresas que comercializan combustible en la región Apurímac, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables y Financieras con mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras con mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09842086 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5024-5485 | es_PE |
renati.author.dni | 25804622 | |
renati.discipline | 411187 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Paredes Soldevilla, José Antonio | |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
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