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dc.contributor.advisorCisneros Rios, Julio Cesar
dc.contributor.authorLarrain Ninapaita, Pierre
dc.date.accessioned2024-08-28T13:20:37Z
dc.date.available2024-08-28T13:20:37Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/14752
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se caracteriza por desarrollar, como la auditoría interna repercute en alcanzar las metas de estas empresas que, venden combustible; la mismas que, debe coadyuvar en generar una mejor rentabilidad a los propietarios, socios y accionistas de estas; de ahí que, muy pocas o casi ninguna empresa que se dedica a la comercialización de combustible y sus derivados aplica estrategias de control; por lo que, implementarla va ser de gran apoyo para la gestión que relizan los contadores y administradores que laboran en este rubro; así también, va ser de mucha utilidad para realizar proyecciones de ventas a futuro para alcanzar los objetivos; por lo que, se concluye y se deja demostrado la incidencia que puede haber en aplicar una buena auditoría interna para la administración de gestión en las empresas que se dedican a la venta de combustibles.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent140 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectRentabilidades_PE
dc.subjectVentases_PE
dc.subjectCombustiblees_PE
dc.titleAuditoría interna como estrategia para mejorar la gestión en las empresas que comercializan combustible en la región Apurímac, año 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias Contables y Financieras con mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integrales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financieras con mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integrales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
renati.advisor.dni09842086
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5024-5485es_PE
renati.author.dni25804622
renati.discipline411187es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorParedes Soldevilla, José Antonio
renati.jurorYong Castañeda, Cristian Alberto
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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