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La auditoría interna y su impacto en la sostenibilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019
dc.contributor.advisor | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
dc.contributor.author | Becerra Loayza, Vilma | |
dc.contributor.author | Espino Chilon, Vanessa Lucero | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T01:15:36Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T01:15:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9916 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “La Auditoría Interna y su impacto en la Sostenibilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019”, se ha desarrollado con el propósito de contribuir a la profesión contable la conexión entre la variable independiente y dependiente en el ámbito Microfinanciero: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Se reunió información de diferentes especialistas, aplicando la técnica de las encuestas quienes con sus aportes ayudaron a consolidar el desarrollo de las variables: Auditoría Interna y Sostenibilidad, clarificando la importancia de las definiciones y conceptualizaciones relacionadas con el tema en referencia. Los resultados del trabajo de campo mostraron que gran parte de las empresas del sector Microfinanciero específicamente las CMAC tienen serias dificultades para la adopción adecuada de una Auditoría Interna y así cumplir de manera correcta con su gestión. El tipo de investigación fue aplicada y trató de una realidad específica, el nivel de la investigación es explicativo causal. La población estuvo conformada por auditores, contadores, gerentes y profesionales. El método que se utilizó es el analítico debido a que se sometió cada una de las variables con sus indicadores por separado. Finalmente, podemos decir que la Auditoría Interna constituye una herramienta muy importante para la validación de los Estados Financieros a nivel empresarial, fortaleciendo la gestión con una toma de decisión oportuna y adecuada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 120 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Auditoría interna | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad de las cajas municipales de Ahorro y crédito | es_PE |
dc.subject | Ámbito microfinanciero | es_PE |
dc.title | La auditoría interna y su impacto en la sostenibilidad de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) de Lima Metropolitana, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08044646 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7621-9576 | es_PE |
renati.author.dni | 76730326 | |
renati.author.dni | 76547896 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Talla Ramos, Sabino | |
renati.juror | Vásquez Gil, María Eugenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
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