• Estadísticas
    • English
    • Deutsch
    • español
  • Estadísticas
  • English 
    • English
    • Deutsch
    • español
  • Login
Search 
  •   DSpace Home
  • Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
  • Contabilidad y Finanzas
  • Postgrado
  • Tesis de maestría
  • Search
  •   DSpace Home
  • Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
  • Contabilidad y Finanzas
  • Postgrado
  • Tesis de maestría
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Guías
Formato de autorizaciónManual de búsqueda en el Repositorio Académico USMPManual de uso ORCIDGuía para autores USMP
Documentos legales
Política del repositorioAcerca del acceso abierto

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

AuthorArgote Lazón, Lina (1)Aspajo Torres, Neisser (1)Barbarán Barragán, Gloria María (1)Chávez Chacón, Enrique (1)Crisólogo Llallihuamán, Marleni Flor (1)Espichan Hetun de Martinez, Violeta Gaby (1)Gago Ríos, Rosario Soraya (1)García Valdeavellano, Lourdes Nelly (1)Hopkins Zarate, Natalie Susan (1)Lizárraga Valencia, Rolando Humberto (1)... View MoreSubject
Auditoría interna (19)
Cajas de ahorro (2)Cajas municipales (2)Gestión financiera (2)Gobierno local (2)Administración de riesgos (1)Administración de servicios de salud (1)Administración pública (1)Administradores de clínicas (1)Auditoría (1)... View MoreDate2020 - 2022 (2)2010 - 2019 (14)2008 - 2009 (3)

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-10 of 19

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima metropolitana 2011 - 2012 

Aspajo Torres, Neisser (Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
Thumbnail

Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Barbarán Barragán, Gloria María (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas para dar a conocer el Control Interno basado en el Informe del comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway ...
Thumbnail

La auditoria interna en la optimización del gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles 

Prado Palomino, Jorge Luis (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
En la tesis, se planteó como objetivo, determinar si la auditoria interna influye en la optimización del gobierno corporativo en las empresas de producción de biocombustibles, determinándose como resultado del trabajo de ...
Thumbnail

El control interno como instrumento indispensable para la gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana - período 1990-2010 

Trigo Grey, Oscar Humberto (Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El objetivo de la investigación fue la de establecer si el control interno influye en la administración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, para ello se obtuvo una muestra aleatoria simple de 44 ...
Thumbnail

La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del sector interior 

Sebastiani Miranda, Giovanni Tomás (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...
Thumbnail

Empleo de la tecnología informática en la optimización del control interno, aplicado al área de créditos de los Bancos de Lima 

Lizárraga Valencia, Rolando Humberto (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2010)
Acceso abierto
Establecer cómo el empleo de la tecnología informática (hardware y software) logra optimizar las acciones del Control Interno aplicado al área de créditos de los bancos de Lima Metropolitana. El universo ha comprendido a ...
Thumbnail

El control interno de gestión de las clínicas privadas de Lima Metropolitana 

Paz Cuadros, Mario Leonardo (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2009)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer un software de Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Salud, cuyo objetivo es impulsar el fortalecimiento, actualización e implementación del Sistema ...
Thumbnail

Aplicación del método de monitoreo a la auditoría operativa, para la emisión oportuna del informe de auditoría en un Gobierno Local 

Ventosilla Barrientos, Edith Bertha (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2008)
Acceso abierto
Establecer el método de monitoreo en la auditoria operativa gubernamental en los Gobiernos Locales de Lima Metropolitana, con la finalidad de obtener informes de calidad y de manera oportuna. Se utilizaron los métodos ...
Thumbnail

Implicancias del control interno en la gestión de las compañías de seguros de Lima Metropolitana 2011-2012 

García Valdeavellano, Lourdes Nelly (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Propone diversas mejoras en los sistemas de control interno de las compañías de seguros, cuyo objetivo es impulsar su fortalecimiento, actualización e implementación. Desarrolla además la importancia del control interno ...
Thumbnail

La implementación de auditoría interna y su impacto en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana 

Gago Ríos, Rosario Soraya (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la necesidad de implementar la auditoría interna con la finalidad de optimizar o mejorar la gestión en las Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana. Dichas ...
  • 1
  • 2
Contactos a: repositorio@usmp.pe
Todos los derechos reservados. Diseñado por Chimera Software