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La auditoría interna y su influencia en la gestión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Fepcmac, San Isidro - Lima, 2014
(Universidad de San Martín de Porres, 2016)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la auditoría interna y su influencia en la gestión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - FEPCMAC, entidad con personería jurídica no estatal de ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos operacionales en la prestación de servicios asistenciales, en Essalud, de Lima Metropolitana, 2018 - 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado con el fin de aportar a la profesión contable, la relación del alcance entre la variable independiente y dependiente en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD).
Se ...
La auditoría interna y su incidencia en la optimización de la gestión de seguridad de la información de los usuarios del sistema SAP de las empresas de servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, año 2016-2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
Acceso abierto
En la investigación, se planteó como objetivo, determinar si la Auditoria Interna incide en la optimización de la Gestión de Seguridad de la Información de los Usuarios del sistema SAP en Empresas de Servicios Logísticos ...
La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima Metropolitana 2011 - 2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del Sector Interior
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...