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Mostrando ítems 1-10 de 10
Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas para dar a conocer el Control Interno basado en el Informe del comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway ...
La auditoria interna en la optimización del gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
En la tesis, se planteó como objetivo, determinar si la auditoria interna influye en la optimización del gobierno corporativo en las empresas de producción de biocombustibles, determinándose como resultado del trabajo de ...
Implicancias del control interno en la gestión de las compañías de seguros de Lima Metropolitana 2011-2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Propone diversas mejoras en los sistemas de control interno de las compañías de seguros, cuyo objetivo es impulsar su fortalecimiento, actualización e implementación. Desarrolla además la importancia del control interno ...
La implementación de auditoría interna y su impacto en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la necesidad de implementar la auditoría interna con la finalidad de optimizar o mejorar la gestión en las Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana. Dichas ...
Control interno en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente investigación se ha desarrollado con el fin de establecer si el control interno incide en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash, para lo cual se utilizó la metodología de la ...
Auditoría interna y la mejora de gestión en las empresas constructoras de Lima Metropolitana, año 2011
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Estudia la importancia que las empresas constructoras tengan implementado una Área de Auditoría Interna dependiendo de su desarrollo empresarial y capacidad de instalación.
Este trabajo es útil porque beneficiará a los ...
Efectos del control interno en la gestión de las empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita-Piura
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Plantea como objetivo conocer cuál es la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las empresas pesqueras. La información se recopiló por intermedio de los gerentes administrativos, finanzas y ...
Incidencias del control interno en la optimización de la gestión de las micro empresas en el distrito de Chaclacayo
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Determina si el control interno influye en la gestión de las microempresas del distrito de Chaclacayo. El tema elegido fue motivo de investigación debido a que en dicho distrito existen numerosas microempresas, las cuales ...
El control interno en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Analiza el caso del control interno en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos en el período comprendido al año 2011; el cual se constituye como un factor de suma importancia ...
La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del Sector Interior
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...