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AuthorArgote Lazón, Lina (1)Aspajo Torres, Neisser (1)Barbarán Barragán, Gloria María (1)Crisólogo Llallihuamán, Marleni Flor (1)Espichan Hetun de Martinez, Violeta Gaby (1)Espinoza Quispe, Deny (1)Gago Ríos, Rosario Soraya (1)García Valdeavellano, Lourdes Nelly (1)Hidalgo Benito, Elsa Violeta (1)Huapaya Flores, Jesus Joe (1)... View MoreSubject
Auditoría interna (23)
Gestión financiera (5)Control de inventarios (3)Activos (Contabilidad) (1)Administración escolar (1)Administración municipal (1)Administración pública (1)Auditoría (1)Auditoría administrativa (1)Auditoría financiera (1)... View MoreDate2013 (10)2012 (3)2017 (3)2010 (2)2016 (2)2014 (1)2018 (1)2019 (1)

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El control interno en la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el Cercado de Lima 

Torres Cruzado, Judith (Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
La investigación titulada “El control interno en la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el Cercado de Lima” tiene por objetivo que las empresas posean un adecuado control ...
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La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima metropolitana 2011 - 2012 

Aspajo Torres, Neisser (Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
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Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Barbarán Barragán, Gloria María (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas para dar a conocer el Control Interno basado en el Informe del comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway ...
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La auditoria interna en la optimización del gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles 

Prado Palomino, Jorge Luis (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
En la tesis, se planteó como objetivo, determinar si la auditoria interna influye en la optimización del gobierno corporativo en las empresas de producción de biocombustibles, determinándose como resultado del trabajo de ...
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El control interno como instrumento indispensable para la gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana - período 1990-2010 

Trigo Grey, Oscar Humberto (Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El objetivo de la investigación fue la de establecer si el control interno influye en la administración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, para ello se obtuvo una muestra aleatoria simple de 44 ...
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La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del sector interior 

Sebastiani Miranda, Giovanni Tomás (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...
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Empleo de la tecnología informática en la optimización del control interno, aplicado al área de créditos de los Bancos de Lima 

Lizárraga Valencia, Rolando Humberto (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2010)
Acceso abierto
Establecer cómo el empleo de la tecnología informática (hardware y software) logra optimizar las acciones del Control Interno aplicado al área de créditos de los bancos de Lima Metropolitana. El universo ha comprendido a ...
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Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de pre-prensa digital en Lima-Cercado 

Hidalgo Benito, Elsa Violeta (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2010)
Acceso abierto
Las constantes preocupaciones por reincidencias de fallas en los procesos, fraudes o malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en obtener solamente lo suficiente para pagar sus facturas; no ...
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Implicancias del control interno en la gestión de las compañías de seguros de Lima Metropolitana 2011-2012 

García Valdeavellano, Lourdes Nelly (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Propone diversas mejoras en los sistemas de control interno de las compañías de seguros, cuyo objetivo es impulsar su fortalecimiento, actualización e implementación. Desarrolla además la importancia del control interno ...
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La implementación de auditoría interna y su impacto en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana 

Gago Ríos, Rosario Soraya (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la necesidad de implementar la auditoría interna con la finalidad de optimizar o mejorar la gestión en las Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana. Dichas ...
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