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AuthorAlva Gomez, Carlos Jaime (1)Alvarez Ramirez, Fernando (1)Atencio Espinoza, Yanina Shirley (1)Bailetti Figueroa, Yesenia Tunelda (1)Baltazar Davila, Marcia Fernanda (1)Berrocal Ramos, Yocksy Stephanie (1)Bravo Chávez, Ericka Patricia (1)Briones Atalaya, Liz Jhomara (1)Carhuatanta Villanueva, Dalys Gina (1)Carmona Trejo, Grace Carolina (1)... View MoreSubject
Control interno (29)
Gestión administrativa (3)Auditoría (2)Cobranzas (2)Cuentas por cobrar (2)Agroindustria (1)Asesoría contable (1)Asignación de responsabilidad (1)Auditoria operativa (1)Auditoría basada en riesgos (1)... View MoreDate2024 (11)2023 (9)2021 (4)2022 (3)2025 (2)

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Implementación del sistema de control interno y su incidencia en la gestión de cobranzas en las empresas inmobiliarias en el departamento de Ica 2019 – 2021 

Baltazar Davila, Marcia Fernanda; Fuentes Salguero, Kaori Gianela (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso restringido
Objetivo: Tiene como fin analizar la “Implementación del sistema de control interno y su incidencia en la gestión de cobranzas en las empresas inmobiliarias en el departamento de Ica 2019-2021”. Métodos: La presente ...
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El control interno y la gestión del fondo de compensación municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana, periodo 2018-2020 

Alva Gomez, Carlos Jaime (Universidad de San Martín de Porres, 2022)
Acceso abierto
El control interno que se realiza a nivel de las municipalidades es muy necesario, dado que el Fondo de Compensación Municipal que son aquellos que se recaudan mediante impuestos y que son entregados a los diferentes ...
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Riesgo operativo y su incidencia en el rendimiento de capital en las empresas industriales del sector metalmecánica en el Cercado de Lima año 2019-2020 

Rivas Romero, Tonny Nelson; Roque Caceres, Vanina Kiara (Universidad de San Martín de Porres, 2022)
Acceso abierto
El propósito de la presente investigación fue establecer si el riesgo operativo incide en el rendimiento de capital de las empresas industriales metalmecánica en el distrito de Cercado de Lima, para prevenir o medir el ...
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La auditoría basada en riesgos y la creación de valor de las empresas del sector lácteo, región de Cajamarca 2021 

Vargas Vargas, Leidy Vanesa (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Las consecuencias de un mundo globalizado impactado por una pandemia por COVID-19, sin precedentes en este siglo, afectó al ámbito empresarial, no estando exentas de esta situación las empresas que conforman al sector ...
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Control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la gerencia de prestaciones sociales del CAM de Lima Metropolitana 2021 

Ramos Pizarro, Ytala Manuela (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación titulado el “Control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la gerencia de prestaciones sociales del CAM de Lima Metropolitana 2021” tiene como objetivo principal ...
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La auditoría forense y su incidencia en la prevención y detección de fraudes, en las empresas pesqueras de la Provincia Constitucional del Callao, año 2021 

Carmona Trejo, Grace Carolina; Huaman Quiroz, Alexandra Lorena (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente investigación hace referencia a la auditoría forense y su incidencia en la prevención y detección de fraudes, en las empresas pesqueras de la Provincia Constitucional del Callao, año 2021, con el objetivo ...
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El control interno y su incidencia en la planilla de remuneraciones en las empresas de servicios de telecomunicaciones del distrito de Santiago de Surco, año 2022 

Fernandez Inga, Rocio Elizabeth; Melgarejo Chavez, Rosemary (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
En el presente trabajo de investigación, se describe la problemática existente en las empresas de telecomunicaciones en cuanto a la elaboración de la planilla de remuneraciones, en la cual se presenta un sinfín de errores ...
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Auditoría de cumplimiento y gestión administrativa de la unidad ejecutora 002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú – Ministerio del Interior, 2019- 2020 

Medina Bonifaz, Melissa Fiorella del Rosario (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente tesis, tiene como objetivo determinar la incidencia de la Auditoría de Cumplimiento en la Gestión Administrativa de la de la Unidad Ejecutora 002, Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del ...
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El control interno y su incidencia en la gestión empresarial de las empresas fabricadoras de productos de papel en el Cercado de Lima, año 2022 

Espichan Ibarra, Edith Fabiola; Galvez Olivera, Emperatriz Leonela (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
El objetivo principal de la investigación fue determinar como el Control Interno incide en la gestión empresarial de las empresas fabricadoras de productos de papel en el Cercado de Lima, año 2022. El estudio se realizó ...
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El control interno y su incidencia en la obtención del drawback en el sector textil en el distrito de El Agustino en el año 2021 

Cipriani Yataco, Jennifer Araceli; Escalante Salvatierra, Yanina (Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
En la presente Tesis titulado “EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL DRAWBACK EN EL SECTOR TEXTIL EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO EN EL AÑO 2021” se realiza para comprobar si el control interno se relaciona ...
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