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AuthorArgote Lazón, Lina (1)Aspajo Torres, Neisser (1)Barbarán Barragán, Gloria María (1)Becerra Loayza, Vilma (1)Caicay Vilcherres, Diana Beatriz (1)Chevez Trinidad, Alexis Fernando (1)Chávez Chacón, Enrique (1)Contreras Rojas, Diego Rodrigo (1)Crisólogo Llallihuamán, Marleni Flor (1)Díaz Romero, Ingrid Miluska (1)... View MoreSubject
Auditoría interna (34)
657 - Contabilidad (23)Gestión financiera (6)http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 (5)Cajas municipales (3)Control de inventarios (3)Auditoría administrativa (2)Cajas de ahorro (2)Contraloría de empresas (2)Gestión administrativa (2)... View MoreDate Issued2020 - 2022 (6)2010 - 2019 (23)2007 - 2009 (5)

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Propuesta del sistema de control interno para prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation E.I.R.L., Chiclayo, 2017 

Díaz Romero, Ingrid Miluska (Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La presente investigación reviste gran importancia porque permitió identificar, analizar y evaluar la pertinencia de proponer el sistema de control interno para prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation ...
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La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos operacionales en la prestación de servicios asistenciales, en Essalud, de Lima Metropolitana, 2018 - 2019 

Hopkins Zarate, Natalie Susan (Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado con el fin de aportar a la profesión contable, la relación del alcance entre la variable independiente y dependiente en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD). Se ...
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Propuesta del control interno a los procesos operativos en la empresa J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017 

Caicay Vilcherres, Diana Beatriz (Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La investigación denominada “Propuesta de Control Interno a los procesos operativos en J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017”, es de gran relevancia porque buscó establecer el sumo interés ...
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La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del sector interior 

Sebastiani Miranda, Giovanni Tomás (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...
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La auditoria interna en la optimización del gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles 

Prado Palomino, Jorge Luis (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
En la tesis, se planteó como objetivo, determinar si la auditoria interna influye en la optimización del gobierno corporativo en las empresas de producción de biocombustibles, determinándose como resultado del trabajo de ...
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El control gubernamental y el sistema de control interno en el Perú: análisis crítico 

Sotomayor Casas, Juan Alberto (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2009)
Acceso abierto
Este trabajo de investigación denominado “EL CONTROL GUBERNAMENTAL Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PERÚ: ANÁLISIS CRÍTICO”, tiene como finalidad proponer un Programa de Sensibilización y capacitación en control ...
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El control interno como instrumento indispensable para la gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana - período 1990-2010 

Trigo Grey, Oscar Humberto (Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El objetivo de la investigación fue la de establecer si el control interno influye en la administración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, para ello se obtuvo una muestra aleatoria simple de 44 ...
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El control interno de gestión de las clínicas privadas de Lima Metropolitana 

Paz Cuadros, Mario Leonardo (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2009)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer un software de Sistema Integrado de Gestión de Calidad de Salud, cuyo objetivo es impulsar el fortalecimiento, actualización e implementación del Sistema ...
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Empleo de la tecnología informática en la optimización del control interno, aplicado al área de créditos de los Bancos de Lima 

Lizárraga Valencia, Rolando Humberto (Universidad de San Martín de Porres. Programa Cybertesis PERÚ, 2010)
Acceso abierto
Establecer cómo el empleo de la tecnología informática (hardware y software) logra optimizar las acciones del Control Interno aplicado al área de créditos de los bancos de Lima Metropolitana. El universo ha comprendido a ...
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Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Barbarán Barragán, Gloria María (Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas para dar a conocer el Control Interno basado en el Informe del comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway ...
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