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Mostrando ítems 1-4 de 4
Propuesta del sistema de control interno para prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation E.I.R.L., Chiclayo, 2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La presente investigación reviste gran importancia porque permitió identificar,
analizar y evaluar la pertinencia de proponer el sistema de control interno para
prevenir actos ilícitos en la empresa Vallman Corporation ...
Propuesta del control interno a los procesos operativos en la empresa J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
La investigación denominada “Propuesta de Control Interno a los procesos operativos en J.R. Corporation E.I.R.L. y su efecto en la rentabilidad, Chiclayo 2017”, es de gran relevancia porque buscó establecer el sumo interés ...
La auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos operacionales en la prestación de servicios asistenciales, en Essalud, de Lima Metropolitana, 2018 - 2019
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado con el fin de aportar a la profesión contable, la relación del alcance entre la variable independiente y dependiente en el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD).
Se ...
Rol de la auditoría interna en la sostenibilidad de las microfinancieras: Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) en Lima Metropolitana, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2021)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar cómo la Auditoría
Interna mejora significativamente la Sostenibilidad de las Microfinancieras: Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en Lima Metropolitana, ...