Search
Now showing items 1-10 of 23
El control interno en la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el Cercado de Lima
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
La investigación titulada “El control interno en la gestión de inventarios de las empresas comercializadoras de productos tecnológicos en el Cercado de Lima” tiene por objetivo que las empresas posean un adecuado control ...
Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas para dar a conocer el Control Interno basado en el Informe del comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de Treadway ...
La auditoria interna en la optimización del gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de biocombustibles
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
En la tesis, se planteó como objetivo, determinar si la auditoria interna influye en la optimización del gobierno corporativo en las empresas de producción de biocombustibles, determinándose como resultado del trabajo de ...
El control interno como instrumento indispensable para la gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana - período 1990-2010
(Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El objetivo de la investigación fue la de establecer si el control interno influye en la administración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, para ello se obtuvo una muestra aleatoria simple de 44 ...
Empleo de la tecnología informática en la optimización del control interno, aplicado al área de créditos de los Bancos de Lima
(Universidad de San Martín de Porres, 2010)
Acceso abierto
Establecer cómo el empleo de la tecnología informática (hardware y software) logra optimizar las acciones del Control Interno aplicado al área de créditos de los bancos de Lima Metropolitana. El universo ha comprendido a ...
Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de pre-prensa digital en Lima-Cercado
(Universidad de San Martín de Porres, 2010)
Acceso abierto
Las constantes preocupaciones por reincidencias de fallas en los procesos, fraudes o malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en obtener solamente lo suficiente para pagar sus facturas; no ...
Implicancias del control interno en la gestión de las compañías de seguros de Lima Metropolitana 2011-2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Propone diversas mejoras en los sistemas de control interno de las compañías de seguros, cuyo objetivo es impulsar su fortalecimiento, actualización e implementación. Desarrolla además la importancia del control interno ...
La implementación de auditoría interna y su impacto en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La investigación desarrollada está referida a la necesidad de implementar la auditoría interna con la finalidad de optimizar o mejorar la gestión en las Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana. Dichas ...
Control interno en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente investigación se ha desarrollado con el fin de establecer si el control interno incide en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash, para lo cual se utilizó la metodología de la ...
Auditoría interna y la mejora de gestión en las empresas constructoras de Lima Metropolitana, año 2011
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Estudia la importancia que las empresas constructoras tengan implementado una Área de Auditoría Interna dependiendo de su desarrollo empresarial y capacidad de instalación.
Este trabajo es útil porque beneficiará a los ...