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dc.contributor.advisorCruz Arapa, Hugo Fausto
dc.contributor.authorNina Zapana, Luz Marilia
dc.contributor.authorRaymi Cuno, Jesús Alonso
dc.date.accessioned2025-02-28T15:58:19Z
dc.date.available2025-02-28T15:58:19Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/16641
dc.description.abstractEste estudio se lleva a cabo en un modelo empresarial del sector de transportes, donde la compañía analizada dispone de un departamento de Auditoría Interna, donde llevan a cabo tareas de supervisión para asistir a la Gestión Gerencial en la realización de sus objetivos y metas institucionales. En ese marco, se busca abordar la siguiente problemática: "¿Cómo afecta la Auditoría Interna a la Administración General de las compañías Mypes del sector de transporte mineral en la ciudad de Arequipa?". Para abordar este problema, el objetivo principal de esta investigación fue: "Establecer cómo la Auditoría Interna impacta en la Administración General de la Empresa de Transportes de Minerales de Arequipa durante el año 2023". En la realización de este estudio se han empleado técnicas de deducción, inducción, análisis y sintética, así como métodos como la observación directa, el análisis de documentos, la encuesta y la entrevista. Con los hallazgos de este estudio, la Empresa de Transportes de mineral tomará conciencia y centrará su atención en la mejora de su administración gerencial y en la superación de sus áreas críticas identificadas. Mediante la Auditoría Interna se conseguirá un incremento en el beneficio financiero o un logro eficiente de la misión corporativa, es hacer notar, se alcanzarán los logros previstos. Con los hallazgos logrados y el debate que se lleva a cabo, se busca evidenciar la hipótesis de que, "La Auditoría Interna tiene un impacto positivo en la Gestión Gerencial de las empresas MYPES del sector de transportes minerales". del municipio de Arequipa".es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent51 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión gerenciales_PE
dc.subjectMypeses_PE
dc.titleEfectos del control interno en el área contable en la gestión gerencial de las empresas mypes del sector transporte de mineral. Arequipa 2023es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financierases_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
renati.advisor.dni29573065
renati.author.dni76574985
renati.author.dni72728149
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorTalla Ramos, Sabino
renati.jurorParedes Soldevilla, José Antonio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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