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dc.contributor.authorMauricio Ore, Gladys Elizabeth
dc.contributor.authorSantisteban Quispe, Rita Veronica Maritza
dc.date.accessioned2023-02-28T16:41:34Z
dc.date.available2023-02-28T16:41:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/11354
dc.description.abstractEn el presente trabajo de investigación, se muestra la “REPERCUSIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANTEL DE LIMA METROPOLITANA, AÑO 2020”. El control interno es una responsabilidad de la gerencia, que debe someterse a una continua supervisión para determinar los puntos vulnerables de la entidad en general, y de acuerdo con las circunstancias, evaluar los beneficios a obtener en relación de implantar nuevos procedimientos de control. El objetivo del presente estudio es demostrar de qué manera el control interno incide en la Gestión Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANTEL, ya que su propósito es el mejoramiento económico de sus socios, como también salvaguardar sus activos evaluando el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles, asimismo, existen variedad de circunstancias que pueden presentarse como barreras para el cumplimiento de sus objetivos trazados. Mediante la investigación observamos que la Cooperativa de Ahorro y crédito FINANTEL, se rige por la legislación cooperativa vigente en el Perú, las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, ahorro y crédito, donde en muchos casos dentro de la entidad no se cumplen ciertas normativas como en la aprobación de las condiciones del crédito previo al desembolso, proceso de documentación del file del socio, proceso de cobranzas, etc. Se concluye que la repercusión el control interno es una herramienta, que bien aplicada puede lograr un impacto positivo, mitigando los riesgos dentro de la Cooperativa, esto ayudará para la constante mejora de dicho sector del rubro financiero el cual es de mucha importancia en nuestra ciudad.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent108 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectCooperativa de ahorroes_PE
dc.titleRepercusión del control interno en la gestión administrativa de la cooperativa de ahorro y crédito Finantel de Lima Metropolitana, año 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financierases_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
renati.author.dni10052836
renati.author.dni71040003
renati.discipline411156es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorTalla Ramos, Sabino
renati.jurorVasquez Gil, Maria Eugenia
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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