dc.contributor.author | Mauricio Ore, Gladys Elizabeth | |
dc.contributor.author | Santisteban Quispe, Rita Veronica Maritza | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:41:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T16:41:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11354 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se muestra la “REPERCUSIÓN DEL
CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO FINANTEL DE LIMA METROPOLITANA, AÑO 2020”. El
control interno es una responsabilidad de la gerencia, que debe someterse a una
continua supervisión para determinar los puntos vulnerables de la entidad en general,
y de acuerdo con las circunstancias, evaluar los beneficios a obtener en relación de
implantar nuevos procedimientos de control.
El objetivo del presente estudio es demostrar de qué manera el control interno incide
en la Gestión Administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANTEL, ya que
su propósito es el mejoramiento económico de sus socios, como también
salvaguardar sus activos evaluando el grado de eficiencia y eficacia con que se
manejan los recursos disponibles, asimismo, existen variedad de circunstancias que
pueden presentarse como barreras para el cumplimiento de sus objetivos trazados.
Mediante la investigación observamos que la Cooperativa de Ahorro y crédito
FINANTEL, se rige por la legislación cooperativa vigente en el Perú, las disposiciones
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), encargado de la regulación
y supervisión de los sistemas financiero, ahorro y crédito, donde en muchos casos
dentro de la entidad no se cumplen ciertas normativas como en la aprobación de las
condiciones del crédito previo al desembolso, proceso de documentación del file del
socio, proceso de cobranzas, etc.
Se concluye que la repercusión el control interno es una herramienta, que bien
aplicada puede lograr un impacto positivo, mitigando los riesgos dentro de la
Cooperativa, esto ayudará para la constante mejora de dicho sector del rubro
financiero el cual es de mucha importancia en nuestra ciudad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 108 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Cooperativa de ahorro | es_PE |
dc.title | Repercusión del control interno en la gestión administrativa de la cooperativa de ahorro y crédito Finantel de Lima Metropolitana, año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 10052836 | |
renati.author.dni | 71040003 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Talla Ramos, Sabino | |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |