El control interno y su efecto en la gestión de pago a proveedores en las empresas del sector construcción en Lima Norte, año 2021

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Trabajo
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Fecha
2022Autor(es)
Curro Morales, Edgar German
Leon Vasquez, Fabiola Rosalyn
Asesor(es)
Prado Ayala, Arlene
Jurado(s)
Alva Gómez, Juan Amadeo
Talla Ramos, Sabino
Vasquez Gil, Maria Eugenia
Talla Ramos, Sabino
Vasquez Gil, Maria Eugenia
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La presente investigación tiene como objetivo principal proponer un sistema de control
interno para mejorar la gestión de pagos a los proveedores, el cual permitirá observar la eficiencia
y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros, además de prevenir y detectar
errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa, con el propósito de
cumplir con los objetivos planteados en un plazo determinado.
En cuanto a la metodología, es una investigación no experimental cuyo diseño
metodológico es descriptivo transaccional, correlacional se utilizaron datos de carácter
cuantitativo. La muestra del estudio incluye a 41 colaboradores.
Finalmente, este estudio confirma muestras suficientes para poder constatar que existe
una relación entre las variables control interno y gestión de pago.
Colecciones
- Tesis de pregrado [358]
Editor
Universidad de San Martín de Porres
Tipo de investigación
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Acceso
info:eu-repo/semantics/openAccess