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Mostrando ítems 1-8 de 8
Influencia del control interno en la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de pre-prensa digital en Lima-Cercado
(Universidad de San Martín de Porres, 2010)
Acceso abierto
Las constantes preocupaciones por reincidencias de fallas en los procesos, fraudes o malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en obtener solamente lo suficiente para pagar sus facturas; no ...
El control interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitana - 2015
(Universidad de San Martín de Porres, 2016)
Acceso abierto
Determina el efecto que origina el control interno de inventarios en la gestión financiera de las agroindustriales en Lima Metropolitana, al haberse observado que no se está implementando con controles y procedimientos ...
El control interno en la gestión administrativa de las instituciones educativas privadas de educación básica regular en el distrito de Lince, 2016
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
El principal objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la implementación de un Control Interno optimiza la Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica Regular del ...
El control interno de inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita
(Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El presente trabajo que tiene como título EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y LA GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE CALZADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, tiene como tema central analizar el control interno dentro ...
El control interno y su impacto en la gestión financiera de las MYPES de servicios turísticos en Lima Metropolitana
(Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El propósito de la presente investigación fue establecer si la adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimizará la gestión financiera en las Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana, ...
El control interno en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Analiza el caso del control interno en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos en el período comprendido al año 2011; el cual se constituye como un factor de suma importancia ...
Outsourcing contable como herramienta de gestión y su influencia en la rentabilidad de la empresas auditoras en Lima Metropolitana, 2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar si el outsourcing contable como herramienta de gestión influye en la rentabilidad de las empresas auditoras en Lima metropolitana, 2017. Esta se enmarcó ...
El control interno y su efecto en la rentabilidad de las actividades de exportación en las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla, 2015
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el efecto que origina un sistema de control interno a la rentabilidad de las actividades de exportación de las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla, ...