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La auditoría interna y su incidencia en la optimización de la gestión de seguridad de la información de los usuarios del sistema SAP de las empresas de servicios logísticos en la provincia constitucional del Callao, año 2016-2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
Acceso abierto
En la investigación, se planteó como objetivo, determinar si la Auditoria Interna incide en la optimización de la Gestión de Seguridad de la Información de los Usuarios del sistema SAP en Empresas de Servicios Logísticos ...
El control interno y su efecto en la rentabilidad de las actividades de exportación en las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla, 2015
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el efecto que origina un sistema de control interno a la rentabilidad de las actividades de exportación de las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla, ...
La auditoría integral y su incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del sector automotriz. Lima Metropolitana 2011 - 2012
(Universidad de San Martín de Porres, 2014)
Acceso abierto
Determina que la evaluación de los controles internos implementados, la situación de los estados financieros, la evaluación de las políticas de selección y formación del personal, el establecimiento del grado de confiabilidad ...
La auditoría de gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado en los procesos de adquisición del Sector Interior
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente Tesis ha sido denominada: “LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL SECTOR INTERIOR”. Se ha buscado este tema para aplicar la ...
Efectos de la auditoría interna en la evaluación del proceso de implementación de la gestión integral de riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú, 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
Las cooperativas de ahorro y crédito, se encuentran en proceso de adecuación a las normas dispuestas por la SBS, en virtud a que estas unidades de negocio, manejan dinero de sus socios, por tanto, simultáneamente vienen ...
Rol de la auditoría interna en la sostenibilidad de las microfinancieras: Cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) en Lima Metropolitana, año 2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2021)
Acceso abierto
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar cómo la Auditoría
Interna mejora significativamente la Sostenibilidad de las Microfinancieras: Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito en Lima Metropolitana, ...
La auditoría interna en la gestión del buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana, 2019-2022
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)
Acceso abierto
La presente investigación estuvo orientada a demostrar el objetivo general que, la auditoría interna incide en la gestión del buen gobierno corporativo de las cooperativas de ahorro y crédito de Lima metropolitana en los ...
El control gubernamental y el sistema de control interno en el Perú: análisis crítico
(Universidad de San Martín de Porres, 2009)
Acceso abierto
Este trabajo de investigación denominado “EL CONTROL GUBERNAMENTAL Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PERÚ: ANÁLISIS CRÍTICO”, tiene como finalidad proponer un Programa de Sensibilización y capacitación en control ...