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Mostrando ítems 11-20 de 38
Control interno en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
La presente investigación se ha desarrollado con el fin de establecer si el control interno incide en la gestión de los gobiernos locales del callejón de Huaylas-Ancash, para lo cual se utilizó la metodología de la ...
Auditoría interna y la mejora de gestión en las empresas constructoras de Lima Metropolitana, año 2011
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Estudia la importancia que las empresas constructoras tengan implementado una Área de Auditoría Interna dependiendo de su desarrollo empresarial y capacidad de instalación.
Este trabajo es útil porque beneficiará a los ...
La auditoría de gestión en la política del crédito pignoraticio a nivel de Cajas Municipales de crédito popular
(Universidad de San Martín de Porres, 2009)
Acceso abierto
El presente trabajo de investigación denominado LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA POLÍTICA DEL CRÉDITO PIGNORATICIO A NIVEL DE CAJAS MUNICIPALES DE CRÉDITO POPULAR, tiene como objetivo principal conocer si el empleo de la ...
Efectos del control interno en la gestión de las empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita-Piura
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Plantea como objetivo conocer cuál es la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las empresas pesqueras. La información se recopiló por intermedio de los gerentes administrativos, finanzas y ...
Las políticas de control interno en la gestión del Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME)
(Universidad de San Martín de Porres, 2007)
Acceso abierto
El estudio realizado sobre la incidencia que tienen las políticas de Control Interno en la gestión del Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME), está referido principalmente a la falta o deficiencia de acciones de ...
El control interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitana - 2015
(Universidad de San Martín de Porres, 2016)
Acceso abierto
Determina el efecto que origina el control interno de inventarios en la gestión financiera de las agroindustriales en Lima Metropolitana, al haberse observado que no se está implementando con controles y procedimientos ...
El control interno en la gestión administrativa de las instituciones educativas privadas de educación básica regular en el distrito de Lince, 2016
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)
Acceso abierto
El principal objetivo de la investigación fue determinar de qué manera la implementación de un Control Interno optimiza la Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica Regular del ...
El control interno de inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita
(Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El presente trabajo que tiene como título EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y LA GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE CALZADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, tiene como tema central analizar el control interno dentro ...
El control interno y su impacto en la gestión financiera de las MYPES de servicios turísticos en Lima Metropolitana
(Universidad de San Martín de Porres, 2012)
Acceso abierto
El propósito de la presente investigación fue establecer si la adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimizará la gestión financiera en las Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana, ...
Incidencias del control interno en la optimización de la gestión de las micro empresas en el distrito de Chaclacayo
(Universidad de San Martín de Porres, 2013)
Acceso abierto
Determina si el control interno influye en la gestión de las microempresas del distrito de Chaclacayo. El tema elegido fue motivo de investigación debido a que en dicho distrito existen numerosas microempresas, las cuales ...