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dc.contributor.advisorDurand Saavedra, Demetrio Pedro
dc.contributor.authorCaballero Valenzuela, Ulises
dc.date.accessioned2023-11-16T20:59:29Z
dc.date.available2023-11-16T20:59:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/12868
dc.description.abstractLa presente investigación estuvo orientada a demostrar el objetivo general que, la auditoría interna incide en la gestión del buen gobierno corporativo de las cooperativas de ahorro y crédito de Lima metropolitana en los periodos del 2019 al 2022, teniendo en cuenta a los directivos, gerentes, auditores, jefes de riesgos y contadores de 38 cooperativas de este sector financiero, buscando resaltar la importancia de las labores y actividades de las unidades de auditoría interna y el rol que desempeñan, así como la responsabilidad en los servicios de aseguramiento y consulta con el propósito de generar desarrollo y valor a los órganos de gobierno. Por el cual se utilizó el método descriptivo, estadístico y analítico, empleando como habilidad de cosecha de información el sondeo y aplicando la herramienta el cuestionario, aplicando el método estadístico del chi-cuadrado, teniendo como resultado que la primera variable incide significativamente en la Gestión de la gobernanza corporativa en las Cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana, en los años realizados del año 2019 al 2022. Donde la recomendación más importante es, que los directores del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, otorguen las herramientas adecuadas, así como los recursos humanos suficientes para estas unidades de control, con el objeto de realizar cabalmente los objetivos del área, por el cual esto se verá reflejado en un adecuado manejo de la gestión de un buen gobierno corporativo.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent118 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectBuen gobierno corporativoes_PE
dc.subjectCooperativas de ahorro y créditoes_PE
dc.titleLa auditoría interna en la gestión del buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana, 2019-2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMagíster en Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
renati.advisor.dni08539077
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4065-7122es_PE
renati.author.dni40805655
renati.discipline411187es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorYong Castañeda, Cristian Alberto
renati.jurorRojas Mendoza, Alonso
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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