Show simple item record

dc.contributor.advisorReyes Fajardo, Nancy Esther
dc.contributor.authorValdez Maguiña, Candy Valeria
dc.date.accessioned2023-08-14T19:44:42Z
dc.date.available2023-08-14T19:44:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/12251
dc.description.abstractEl control interno de las operaciones empresariales es determinante para el cumplimiento de objetivos corporativos; por su parte, la auditoría interna permite evaluar objetiva e independientemente el control interno ejercido; en su aplicación, la auditoría analiza la administración de cuentas mediante la gestión de créditos y cobranza. Como resultado, se ejecuta el tema “Influencia de la Auditoría Interna en el proceso de Gestión de Créditos y Cobranzas en la empresa Sulfatos en General y Derivados S.R.L, Lima 2021”. La investigación es de tipo aplicada. La población fue conformada por 89 colaboradores; 41 administrativos y auditores sintetizaron la muestra probabilística intencional; el estudio aplicó dos técnicas de recolección de datos, la encuesta y la entrevista; como resultado, el enfoque es cuantitativo con apoyo de dos entrevistas. Por su parte, el alcance de la investigación es correlacional y el diseño no experimental. La información de la encuesta fue examinada cuantitativamente con la técnica de Cronbach. El análisis de correlación se generó a través de la prueba Rho de Spearman al tener resultados no paramétricos; además, se evaluó el margen de error de hipótesis mediante Shapiro Wilks. Los resultados concluyeron que, la auditoría interna sí influye en la gestión de créditos y cobranzas mediante el asesoramiento de control de riesgos. Las recomendaciones del estudio enfatizan la importancia de la aplicación total de sugerencias del auditor, establecimiento de indicadores de evaluación crediticia y cobranza, cursos de especialidad a los involucrados en el área, entre otros.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent236 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectCréditoses_PE
dc.subjectCobranzases_PE
dc.subjectGestión de riesgoses_PE
dc.titleInfluencia de la auditoría interna en el proceso de gestión de créditos y cobranzas en la empresa Sulfatos en General y Derivados S.R.L, Lima – 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameLicenciado en Administraciónes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanoses_PE
thesis.degree.disciplineAdministraciónes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.dni09885781
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8320-2684es_PE
renati.author.dni72878202
renati.discipline413016es_PE
renati.jurorBeas Aranda, José Luis
renati.jurorEscudero Cipriani, Carlos Antonio
renati.jurorPaz Palacios, Walter Rolando
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess